2019年度兰州市第一人民医院部门决算
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收支决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
根据《医疗机构管理条例》规定的执业范围,开展门诊医疗、住院医疗、急救医疗、社区医疗工作;开展医疗科研教学、预防保健、妇幼保健、计划生育、卫生宣教工作。
二、机构设置
兰州市第一人民医院是市级综合性三级甲等医院,编制床位800张,医院共设置科室71个,其中:临床科室30个,医技科室12个,职能科室29个 。拥有4个省级重点学科(眼科、心内科、消化内科、肿瘤外科)、2个市级临床医学中心(兰州市消化内科临床医学中心、兰州市眼科临床医学中心)、11个市级重点学科(呼吸内科、消化内镜专业、心血管科、肿瘤外科、眼科、心胸外科、泌尿外科、超声医学科、神经内科、检验科、针灸科等),1个市级重点学科建设单位(内分泌科)。设立“甘肃省心血管病研究所”“兰州眼科医院”等临床医学研究机构和临床教研室10个、博士后流动科研工作站1个及2个实验室,眼科、心血管科、消化内镜、功能科等学科在全市乃至全省处于领先地位。近年来,医院先后经评审成立了甘肃省控烟指导培训基地、中华医学会临床药学分会临床药师学员培训中心、兰州市职业病防治培训基地、兰州市继续医学教育培训基地。
2019年末共有财政补助人数918人,其中在职人员887人,离休人员3人。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计83,064.19万元。收支较上年决算数增加31,035.74万元、增长59.65%,主要原因是2019年开始执行政府财务会计制度,部门决算反映是预算财务会计。(本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
2019年度收入总计82952.44万元,去年同期收入52028.45万元,收入增加30923.99万元,增长59.44%;2019年支出总计82804.06万元,去年同期支出总计52028.45万元,支出增加30775.61万元、增长 59.15%。2019年度年末累计结转和结余260.14万元,主要结余是项目资金的结转。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计82,952.44万元,较上年决算数增加32,823.33万元,增长65.48%,主要原因是2019年度按照政府会计制度的要求,按照收付实现制填列。其中:一般公共预算财政拨款收入14,226.60万元,占17.15%;事业收入43,581.08万元,占52.54%;其他收入25,144.76万元,占30.31%。此外,年初结转和结余111.75万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计82,804.06万元,较上年决算数增加30,908.26万元,增长59.56%,主要原因是2019年度按照政府会计制度的要求,按照收付实现制填列。其中:基本支出74,339.33万元,占89.78%;项目支出8,464.73万元,占10.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计14,338.35万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1,771.06万元,下降10.99%。主要原因是严格按照财政要求,按进度及时支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出14,313.95万元,较上年决算数增加1,662.80万元,增长10.41%。主要原因是财政拨款增加。主要用于以下几个方面:
1.一般公共服务支出128.24万元,占0.90%,较年初预算数增加128.24万元主要原因是人才经费。
2.科学技术支出137.19万元,占0.96%,较年初预算数增加74.91万元,增长120.28%,主要原因是科研费。
3.社会保障与就业支出301.01万元,占2.10%,较年初预算数增加248.23万元,增长470.31%,主要原因是在职人员养老金。
4.卫生健康支出13,747.51万元,占96.04%,较年初预算数增加4,914.79万元,增长55.64%,主要原因是医疗设备购置。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,849.22万元。其中:人员经费5,849.22万元,较上年决算数减少1,301.84万元,下降18.20%,主要原因是人员退休。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休工资、抚恤金、奖励金。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额拨款的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况,本单位无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额7232.5万元,其中:政府采购货物支出 5,899.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购财政性资金购买设备。
(三)国有资产占用情况
截至 2019年12月31日,我单位车辆账面数量 17 辆,账面原值 569.1 万元,账面净值 121.88 万元。从使用状况分析:在用17辆,占100.00%。从公车改革情况分析:我单位车改方案已批复。(其中,保留车辆 13辆,占 76.47%;取消待处置车辆4辆,占 23.53%。)
十、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:
(一)部门绩效自评情况
1.部门项目支出绩效自评情况
共组织对2019 年度14个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金9071.69万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。自评结果均为优。其中:重点学科建设补助资金--医疗设备购置质保金占用资金34.68万元,重点学科建设补助资金--医疗设备采购资金占用7232.51万元,政策性补亏--公立医院价格补偿占用资金237.81万元,医疗设备维修费占用资金37万元,重点学科建设补助资金--2015年度兰州市人才创新创业项目 31.44万元,政策性补亏---床位补贴 占用资金1216万元,基本公共卫生服务补助资金-人禽流感、SARS监测和防控项目占用资金5万元,医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金 9.09万元,中医药专项---中医师承项占用目1.1万元,2019年重大传染病防控经费预算---性病、丙肝防治项目占用资金0.7万元,住院医师规范化培训省级补助资金----2018年医疗服务能力提升紧缺人才培训项目占用资金6万元,组织部人才经费占用经费128.24万元,兰州市卫生科技发展项目、医药卫生科研课题经费32.12占用资金万元 ,医疗服务能力建设补助资金占用资金100万元。(《自评表》详见附件)
2.部门整体支出绩效自评情况
组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出9071.69万元万元,自评结果为“优”。从评价情况来看,台账完整,规范,无预算超支现象,资金支出均符合财务审批程序,用途清晰、做到专款专用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,有效弥补医院经费支出,减少医院资金压力,完善了公立医院由服务收费和政府补助两个渠道补偿的新机制。设备采购项目在实施过程中严格执行相关政策规定,项目的立项审批、采购方式、合同签订、完工验收、资金拨付等程序完全符合政策要求,设备验收数量、参数正确,质量合格。为提高医院诊疗水平和重点学科建设。按照兰州市卫健委“花钱必问效,无效必问责”的要求,及时向兰州市卫健委上报项目进展及资金支付情况,接受卫健委事前事中事后全过程监管,确保项目规范正常开展,资金使用安全真实有效。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
收入支出决算总表
公开01表 | |||
公开部门:兰州市第一人民医院 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 14,226.60 | 一、一般公共服务支出 | 128.24 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 43,581.08 | 四、公共安全支出 | |
五、经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 137.19 | |
七、其他收入 | 25,144.76 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | 301.01 | ||
九、卫生健康支出 | 82,237.62 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
二十三、债务还本支出 | |||
二十四、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 82,952.44 | 本年支出合计 | 82,804.06 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 111.75 | 年末结转和结余 | 260.14 |
总计 | 83,064.19 | 总计 | 83,064.19 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表
公开02表 | |||||||||||
公开部门:兰州市第一人民医院 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 82,952.44 | 14,226.60 | 43,581.08 | 25,144.76 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 128.24 | 128.24 | ||||||||
20110 | 人力资源事务 | 128.24 | 128.24 | ||||||||
2011008 | 引进人才费用 | 128.24 | 128.24 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 31.44 | 31.44 | ||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 31.44 | 31.44 | ||||||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 31.44 | 31.44 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 301.01 | 301.01 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 301.01 | 301.01 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 301.01 | 301.01 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 82,491.75 | 13,765.92 | 43,581.08 | 25,144.76 | ||||||
21002 | 公立医院 | 82,451.45 | 13,725.62 | 43,581.08 | 25,144.76 | ||||||
2100201 | 综合医院 | 82,319.33 | 13,593.50 | 43,581.08 | 25,144.76 | ||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 132.12 | 132.12 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 5.70 | 5.70 | ||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.70 | 0.70 | ||||||||
21006 | 中医药 | 1.10 | 1.10 | ||||||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 1.10 | 1.10 | ||||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 33.50 | 33.50 | ||||||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 33.50 | 33.50 | ||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表
公开03表 | |||||||||
公开部门:兰州市第一人民医院 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 82,804.06 | 74,339.33 | 8,464.73 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 128.24 | 128.24 | ||||||
20110 | 人力资源事务 | 128.24 | 128.24 | ||||||
2011008 | 引进人才费用 | 128.24 | 128.24 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 137.19 | 137.19 | ||||||
20604 | 技术研究与开发 | 118.96 | 118.96 | ||||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 118.96 | 118.96 | ||||||
20605 | 科技条件与服务 | 18.23 | 18.23 | ||||||
2060503 | 科技条件专项 | 18.23 | 18.23 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 301.01 | 301.01 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 301.01 | 301.01 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 301.01 | 301.01 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 82,237.61 | 74,038.32 | 8,199.30 | |||||
21002 | 公立医院 | 82,215.72 | 74,038.32 | 8,177.41 | |||||
2100201 | 综合医院 | 82,083.60 | 74,038.32 | 8,045.29 | |||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 132.12 | 132.12 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 5.70 | 5.70 | ||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.70 | 0.70 | ||||||
21006 | 中医药 | 1.10 | 1.10 | ||||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 1.10 | 1.10 | ||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 15.09 | 15.09 | ||||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 15.09 | 15.09 | ||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||
公开部门:兰州市第一人民医院 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 14,226.60 | 一、一般公共服务支出 | 128.24 | 128.24 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | 137.19 | 137.19 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 301.01 | 301.01 | |||
九、卫生健康支出 | 13,747.51 | 13,747.51 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
二十三、债务还本支出 | |||||
二十四、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 14,226.60 | 本年支出合计 | 14,313.95 | 14,313.95 | |
年初财政拨款结转和结余 | 111.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 24.41 | 24.41 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 111.75 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 14,338.35 | 总计 | 14,338.35 | 14,338.35 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
公开部门:兰州市第一人民医院 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 14,313.95 | 5,849.22 | 8,464.73 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 128.24 | 128.24 | |||
20110 | 人力资源事务 | 128.24 | 128.24 | |||
2011008 | 引进人才费用 | 128.24 | 128.24 | |||
206 | 科学技术支出 | 137.19 | 137.19 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 118.96 | 118.96 | |||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 118.96 | 118.96 | |||
20605 | 科技条件与服务 | 18.23 | 18.23 | |||
2060503 | 科技条件专项 | 18.23 | 18.23 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 301.01 | 301.01 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 301.01 | 301.01 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 301.01 | 301.01 | |||
210 | 卫生健康支出 | 13,747.51 | 5,548.21 | 8,199.30 | ||
21002 | 公立医院 | 13,725.62 | 5,548.21 | 8,177.41 | ||
2100201 | 综合医院 | 13,593.50 | 5,548.21 | 8,045.29 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 132.12 | 132.12 | |||
21004 | 公共卫生 | 5.70 | 5.70 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 5.00 | 5.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.70 | 0.70 | |||
21006 | 中医药 | 1.10 | 1.10 | |||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 1.10 | 1.10 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 15.09 | 15.09 | |||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 15.09 | 15.09 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
公开部门:兰州市第一人民医院 | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,216.00 | 302 | 商品和服务支出 | 310 | 资本性支出 | ||
30101 | 基本工资 | 610.60 | 30201 | 办公费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 9.30 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 596.10 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 4,633.22 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 44.01 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 64.26 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||
30305 | 生活补助 | 257.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 4,267.95 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 5,849.22 | 公用经费合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
公开部门:兰州市第一人民医院 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
公开部门:兰州市第一人民医院 | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
2.本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |